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內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計總處查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市大肚區大肚里福利路134號﹝限1樓﹞內部控制制度共通性作業範例 ... 本網站最佳瀏覽模式建議為1024 x 768,建議瀏覽器為IE 7或FireFox2.0以上版本 …

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內部控制相關規定 - 行政院主計總處查詢公司統一編號,撤銷,經濟部商業司,台北市松山區光復南路473巷27號2樓營業項目,建材、五金、手工藝品、塑膠原料及塑膠(餐具包裝)之製造加工及買賣。,壁爐、壁爐工具、烤爐、烤爐工具、餐具、鐵製家具及零件、彩色鍋、瓦斯爐具、熱水器、保溫水瓶等及其零件之製造加工及進出口買賣(軋鋼除外)。董監事,監察人股數275本網站最佳瀏覽模式建議為1024 x 768,建議瀏覽器為IE 7或FireFox2.0以上版本 …

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臺灣證券交易所股份有限公司「審閱會計師所出具之內部控制審查報告作 業程序」查詢公司統一編號,解散,新北市政府,新北市3重區中央北路37號營業項目,演映各種電影及戲劇業務。,影片之攝製買賣、出租及其代理發行業務。董監事,監察人股數1一、為實施審閱會計師審查內部控制制度所出具之「審查報告」作業,促 進審核效能,提升作業品質,確定責任範圍,茲依據主管機關公告實 施之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理 準則」)暨本公司審查有價證券 ... …

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保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法查詢公司統一編號,核准設立,臺中市政府,台中市西區土庫里5權西六街136巷10號4樓之4營業項目,五金批發業,其他石油製品、燃料批發業(潤滑油品)董監事,董事股數3條 本辦法依保險法(以下簡稱本法)第一百六十五條第三項規定訂定之。 第 2 條 保險代理人公司、保險經紀人公司年度營業收入達下列各款金額者,應依 各該款規定時程建立內部控制、稽核制度與招攬處理制度及程序: …

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【彰化商業銀行】內部控制制度聲明書查詢公司統一編號,解散已清算完結,高雄市政府經濟發展局,  1.6對於違反既定之內部控制程序時,公司是否有適當單位進行記錄、調查並懲處的工作? 2.以下所列係以製造業為例,各公司應依其內部控制制度(包含已書面化及未書面化)各項控制作業逐項評估之,每一項控制作業其評估過程必須考量內部控制制度各 ... …

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公開發行公司建立內部控制制度處理準則查詢公司統一編號,核准設立,高雄市政府經濟發展局,高雄市大寮區中庄里中庄路207︱3號營業項目,潤滑油脂及工業溶劑買賣出口業。,前項有關事業之經營及投資。董監事,董事股數1公開發行公司之內部控制制度應涵蓋所有營運活動,遵循所屬產業法令, 並應依企業所屬產業特性以營運循環類型區分,訂定對下列循環之控制作 業: 一、銷售及收款循環:包括訂單處理、授信管理、運送貨品或提供勞務、 開立銷貨發票、開出帳單 ... …

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內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計總處

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內部控制相關規定 - 行政院主計總處

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臺灣證券交易所股份有限公司「審閱會計師所出具之內部控制審查報告作 業程序」

一、為實施審閱會計師審查內部控制制度所出具之「審查報告」作業,促 進審核效能,提升作業品質,確定責任範圍,茲依據主管機關公告實 施之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理 準則」)暨本公司審查有價證券 ... …

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保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法

條 本辦法依保險法(以下簡稱本法)第一百六十五條第三項規定訂定之。 第 2 條 保險代理人公司、保險經紀人公司年度營業收入達下列各款金額者,應依 各該款規定時程建立內部控制、稽核制度與招攬處理制度及程序: …

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【彰化商業銀行】內部控制制度聲明書

1.6對於違反既定之內部控制程序時,公司是否有適當單位進行記錄、調查並懲處的工作? 2.以下所列係以製造業為例,各公司應依其內部控制制度(包含已書面化及未書面化)各項控制作業逐項評估之,每一項控制作業其評估過程必須考量內部控制制度各 ... …

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公開發行公司建立內部控制制度處理準則

公開發行公司之內部控制制度應涵蓋所有營運活動,遵循所屬產業法令, 並應依企業所屬產業特性以營運循環類型區分,訂定對下列循環之控制作 業: 一、銷售及收款循環:包括訂單處理、授信管理、運送貨品或提供勞務、 開立銷貨發票、開出帳單 ... …

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新聞稿 - 預告「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」草案-銀行局全球資訊網

預告「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」草案 ... 螢幕解析度建議:1024X768 ;瀏覽器建議:IE8.0, Firefox.6.0以上版本 金融監督管理委員會 銀行局 版權所有 22041 新北市板橋區縣民大道2段7號7樓 電話:02-8968-9999 申訴專線:02 ... …

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內部控制制度對企業經營之重要性

總裁室顧問 蔡嘉玲 眾所週知,內部控制是欲達企業目標、提高經營效率、強化企業體質、提昇企業競爭力不可或缺之機制。雖然主管機關早已訂有相關法規以規範企業加強內部控制的執行與稽核,但是表面上看來,企業為通過上市、上櫃程序,皆花了 ... …

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內部控制制度有效性判斷參考項目

4.4 內部控制自行評估作業程序及方法是否至少包含(1)確定應進行抽查之控制作業;(2)確認應納入內部控制自行評估之營運單位;(3)評估各項控制作業設計之有效性;(4) 評估各項控制作業執行之有效性 ... …

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商業自動化整合系統 - JACKSOFT--Computer Auditing Experts

1/4 關於內控自評: 內控自評乃是針對企業經營流程與控制風險的一種諮詢方法,可以廣泛使用在品質控管、持續改善、內部稽核及其他相關領域。其將反映當前管理控制中存在的問題,也向管理階層表明員工對現存內部控制的態度,明確管理 ... …

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